衛(wèi)生院財務(wù)小金庫自查自糾報告怎么寫呢?下面思而學(xué)教育網(wǎng)為大家整理了衛(wèi)生院財務(wù)小金庫自查自糾報告,歡迎閱讀參考!
衛(wèi)生院財務(wù)小金庫自查自糾報告一
為嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導(dǎo)精神,我院結(jié)合實(shí)際情況,對資金規(guī)范化管理進(jìn)行自查清查和清查,切實(shí)將清查工作放在第一位。
第一:根據(jù)上級精神,我院動員全體職工傳達(dá)落實(shí)文件內(nèi)容,加強(qiáng)廉政建設(shè),遏制和防治腐敗,規(guī)范財務(wù)收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要,并認(rèn)真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務(wù)人員負(fù)責(zé),全體職工監(jiān)督的工作小組,認(rèn)真扎實(shí)的開展清理工作。
第二:按照“關(guān)于開展小金庫”專項(xiàng)檢查的要求,通過深入自查我院財務(wù)管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對收入支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設(shè)立賬戶,開設(shè)小金庫。
第三:按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務(wù)處理進(jìn)行抽查,并請職工進(jìn)行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為。
雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保各項(xiàng)收入入賬,確保資金合理使用。
衛(wèi)生院財務(wù)小金庫自查自糾報告二
一、高度重視,認(rèn)真安排部署。
按照衛(wèi)生廳關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議的精神,根據(jù)文件要求,我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,于20xx年6月17日召開了領(lǐng)導(dǎo)班子清理“小金庫”專題會議,認(rèn)真安排部署自查工作。經(jīng)會議研究,決定成立我院自查工作領(lǐng)導(dǎo)組,由紀(jì)委書記董躍進(jìn)同志負(fù)責(zé),全面深入認(rèn)真的做好自查自糾工作。組織召開紀(jì)檢監(jiān)察、黨辦、院辦、審計、財務(wù)相關(guān)室負(fù)責(zé)人會議,就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求,強(qiáng)調(diào)各科室負(fù)責(zé)人是本科室第一責(zé)任人,一定要認(rèn)真開展自查工作,嚴(yán)格自查自糾,不留死角;要認(rèn)真對待,不準(zhǔn)避重就輕;要嚴(yán)格按照要求,按時完成自查自糾工作。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),成立自查工作領(lǐng)導(dǎo)組。
為了確保自查“小金庫”工作順利進(jìn)行,經(jīng)院黨委會研究,成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)組。設(shè)立辦公室,公布了舉報電話,請廣大群眾監(jiān)督此項(xiàng)工作。
三、加大宣傳,明確治理檢查意義
向全院職工大力宣傳,開展治理檢查“小金庫”工作的重 要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神及中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2016-2019年工作規(guī)劃》的要求。二是為進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,維護(hù)正常的財經(jīng)秩序,促進(jìn)各級干部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細(xì)說明,明確了“小金庫”的界定。
四、精心組織,積極開展自查自糾工作。
我院嚴(yán)格按照省衛(wèi)生廳及學(xué)院的要求,院主要領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé),全面深入地開展自查自糾。結(jié)合醫(yī)院的工作實(shí)際,凡違反國家法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金(含有價證券)及其形成的資金,均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合,先對各科室是否存在“小金庫”進(jìn)行全面自查,要求對查出的“小金庫”,要如數(shù)交回醫(yī)院財務(wù)。對存在問題的科室,由相關(guān)部門組織重點(diǎn)檢查,按照規(guī)定及時糾正處理,并要求各科室各部門在6月18日前完成自查自糾工作。財務(wù)科按照要求認(rèn)真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,并對醫(yī)院所管轄的銀行帳戶進(jìn)行了徹底的清查與核對。醫(yī)院對所屬的65個科室下發(fā)了《科室自查自糾“小金庫”統(tǒng)計表》,由科室對照“小金庫”專項(xiàng)治理的內(nèi)容,進(jìn)行認(rèn)真檢查、填寫、科室主任簽名。自查過程,達(dá)到100%,扎實(shí)細(xì)致,不走過程,不留死角。經(jīng)過認(rèn)真自查自糾,全院機(jī)關(guān)、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個科室,在日常工作中都能嚴(yán)格按醫(yī)院的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,收費(fèi)統(tǒng)一由院財務(wù)科管理。財務(wù)科有規(guī)范健全的財務(wù)管理制度,未發(fā)現(xiàn)有設(shè)立“小金庫”的情況。
通過自查更加強(qiáng)了對清查“小金庫”工作的認(rèn)識,明確了相關(guān)責(zé)任,嚴(yán)令禁止各科室私設(shè)“小金庫”,私自亂收費(fèi)。至此,我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。