引導語:嚴肅財經(jīng)紀律,開展“小金庫”專項治理,是黨中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措,下面是思而學教育網(wǎng)小編整理的2017年小金庫自查報告范文,歡迎大家參考!
2017年小金庫自查報告范文(一)
按照中共xx縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室《關于深入開展“小金庫”專項治理的緊急通知》(x辦電〔2017〕27號)要求,我局認真開展了治理“小金庫”自查自糾工作,現(xiàn)將相關情況作如下報告:
一、健全組織、強化領導
根據(jù)龍財監(jiān)〔2017〕2號《xx縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,我局成立了以局長為組長、分管財務的副局長為副組長、其他班子成員和股室負責人為成員的“小金庫”治理工作領導小組,領導小組下設辦公室,辦公室設在局辦公室,具體業(yè)務由財務人員負責辦理。
二、積極做出承諾,構(gòu)建防治“小金庫”長效機制
為堅決防范和杜絕“小金庫”,我局主要領導及財務人員公開做出《防范和杜絕“小金庫”承諾書》,承諾書明確了我局嚴格遵守銀行賬戶管理規(guī)定,所有資金納入法定賬目核算,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”制度,嚴格執(zhí)行統(tǒng)一的津補貼政策,積極構(gòu)建防治“小金庫”的長效機制,并主動邀請廣大干部群眾、社會各界和新聞媒體予以監(jiān)督。若不兌現(xiàn),愿意承擔一切責任,并接受組織的問責處理。
承諾書的做出,更進一步明確了相關人員的工作職責和應遵守的法律法規(guī)、職業(yè)道德,表明了我局注重源頭治理,構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的信心和決心。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照通知要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展了自查,對單位賬戶、賬簿進行了認真細致清查。其結(jié)果是:
(一)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行財務收支,收入、支出全部納入本單位法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)財務人員嚴格遵守財經(jīng)法規(guī),從未發(fā)生設置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
(三)各類票據(jù)均嚴格按照票據(jù)管理的規(guī)定執(zhí)行。
(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。賬務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
總之,通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加大從源頭上防治腐敗的力度,建立長效機制,提高財務透明度,做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,堅決杜絕“小金庫”的出現(xiàn)。
2017年小金庫自查報告范文(二)
嚴肅財經(jīng)紀律,開展“小金庫”專項治理,是黨中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。為確保我鎮(zhèn)嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作扎實有效的開展,根據(jù)《金寨縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知要求,我鎮(zhèn)于8月16日至8月20日認真開展了貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、成立組織,加強領導
為確保專項治理工作順利進行,鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長鄭國珍任組長、財政所所長祝學俊任副組長,黨政辦、財政所及其他相關單位財務會計參加的專項治理工作領導小組,領導小組下設辦公室,總預算會計張連中具體負責辦公室工作。制定《青山鎮(zhèn)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作實施方案》,同時召開全鎮(zhèn)鎮(zhèn)直各單位負責人及財務經(jīng)辦人員參加的專項治理工作會議,認真學習《金寨縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》,全面安排部署專項治理工作任務。
二、明確目標任務,扎實開展清查工作
(一)工作目標:通過專項治理,堅決糾正和查處我鎮(zhèn)各種財經(jīng)違紀違法行為,大力推行厲行節(jié)約反對鋪張浪費,從源頭上遏制和防止腐敗,確保中央八項規(guī)定落實到實處,使我鎮(zhèn)專項治理工作取得圓滿實效。
(二)開展清查工作
1、清查預算收入管理情況,重點清查非稅收入、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金和國有資產(chǎn)有償使用收入等是否存在違規(guī)違紀問題。
2、清查預算支出管理情況,重點清查是否有超預算無預算安排支出,虛列支出,套取預算資金等問題。突出對“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費的監(jiān)督檢查。
3、清查政府采購管理情況,是否遵循公開透明、公平競爭的原則,是否違反政府采購程序,暗箱操作,存在無預算采購、超預算采購等問題。
4、清查國有資產(chǎn)管理情況,資產(chǎn)配置是否違規(guī)違法,是否存在奢侈浪費問題,資產(chǎn)使用制度是否健全,資產(chǎn)處置程序是否規(guī)范合法等。
5、清查財務管理及財政票據(jù)管理情況,重點清查各項財務制度法規(guī)是否得到落實,賬、表、證是否相符,財務管理及票據(jù)管理是否合理規(guī)范等。
6、清查“小金庫”設立情況,重點清查各單位是否違反規(guī)定私設“小金庫”,擠占、挪用,套取財政資金,虛列會議費、培訓費、外出考察費等。
(三)清理檢查結(jié)果
1、預算收支管理,我鎮(zhèn)能夠嚴格地遵守國家預算管理的各項規(guī)章制度,預算收入及時足額上繳財政,不存在亂收費、亂攤派、擠占、挪用等現(xiàn)象,預算支出嚴格遵循先有預算,后有支出的原則,不存在超范圍、超標準支出等問題。
2、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費管理,一是不存在出國考察經(jīng)費,二是公務用車沒有出現(xiàn)超標準配置、違規(guī)配置和攤派購置費等問題,三是會議費、培訓費管理,力爭少開會、開短會,減少外出培訓等,節(jié)約經(jīng)費開支,沒有出現(xiàn)超標準、超范圍列支會議費、培訓費等諸多問題。
3、資產(chǎn)、財務、票據(jù)管理,能夠貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理辦法、行政事業(yè)單位財務規(guī)則及非稅票據(jù)管理的各項規(guī)章制度,沒有出現(xiàn)違規(guī)、違紀等不良現(xiàn)象。
4、“小金庫”管理,通過檢查,各單位都能認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律,不存在私設”小金庫“的問題。
三、通過專項清查,建立長效的監(jiān)督管理機制
深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,是一項長期而又艱巨的任務,必須建立長期有效的監(jiān)督管理機制,才能從源頭上遏制腐敗,斬斷不良作風的“資金鏈”。一要建立健全各項規(guī)章制度,強化預算資金、國有資產(chǎn)、財政票據(jù)規(guī)范管理。二要規(guī)范操作程序,做到有章可循,有法可依,按規(guī)章辦事,按制度執(zhí)行。三是各級、各部門要高度重視,要把專項治理工作擺在重要的工作日程,建立健全領導體制和工作協(xié)調(diào)機制,因地制宜,制定切實可行的實施方案,狠抓工作落實。四是加大監(jiān)督檢查力度,各級財政、審計部門要定期和不定期地開展財政資金大清查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。紀檢監(jiān)察部門要加大對違規(guī)、違紀人員的處罰力度,做到執(zhí)法必嚴,違法必究。只有這樣,才能使中八項規(guī)定落實到實處,杜絕單位私設“小金庫”等不良現(xiàn)象的發(fā)生。
2017年小金庫自查報告范文(三)
為認真做好20xx年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)委辦〔20xx〕87號《關于深入開展 小金庫 專項治理工作的通知》文件精神,從20xx年開展清理 小金庫 工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除 小金庫 這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦[20xx]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理 小金庫 工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:
一、按照委辦〔20xx〕87號《關于深入開展 小金庫 專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行最新2017年小金庫自查報告。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫 。
二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為最新2017年小金庫自查報告工作報告。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的 局財務監(jiān)督領導小組 ,對局機關財務收支情況進行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。