單位小金庫自查報告范文

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小金庫自查報告范文(一)

嚴肅財經(jīng)紀律,開展“小金庫”專項治理,是黨中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。為確保我鎮(zhèn)嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作扎實有效的開展,根據(jù)《金寨縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知要求,我鎮(zhèn)于8月16日至8月20日認真開展了貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

一、成立組織,加強領導

為確保專項治理工作順利進行,鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長鄭國珍任組長、財政所所長祝學俊任副組長,黨政辦、財政所及其他相關單位財務會計參加的專項治理工作領導小組,領導小組下設辦公室,總預算會計張連中具體負責辦公室工作。制定《青山鎮(zhèn)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作實施方案》,同時召開全鎮(zhèn)鎮(zhèn)直各單位負責人及財務經(jīng)辦人員參加的專項治理工作會議,認真學習《金寨縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》,全面安排部署專項治理工作任務。

二、明確目標任務,扎實開展清查工作

(一)工作目標:通過專項治理,堅決糾正和查處我鎮(zhèn)各種財經(jīng)違紀違法行為,大力推行厲行節(jié)約反對鋪張浪費,從源頭上遏制和防止腐敗,確保中央八項規(guī)定落實到實處,使我鎮(zhèn)專項治理工作取得圓滿實效。

(二)開展清查工作

1、清查預算收入管理情況,重點清查非稅收入、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金和國有資產(chǎn)有償使用收入等是否存在違規(guī)違紀問題。

2、清查預算支出管理情況,重點清查是否有超預算無預算安排支出,虛列支出,套取預算資金等問題。突出對“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費的監(jiān)督檢查。

3、清查政府采購管理情況,是否遵循公開透明、公平競爭的原則,是否違反政府采購程序,暗箱操作,存在無預算采購、超預算采購等問題。

4、清查國有資產(chǎn)管理情況,資產(chǎn)配置是否違規(guī)違法,是否存在奢侈浪費問題,資產(chǎn)使用制度是否健全,資產(chǎn)處置程序是否規(guī)范合法等。

5、清查財務管理及財政票據(jù)管理情況,重點清查各項財務制度法規(guī)是否得到落實,賬、表、證是否相符,財務管理及票據(jù)管理是否合理規(guī)范等。

6、清查“小金庫”設立情況,重點清查各單位是否違反規(guī)定私設“小金庫”,擠占、挪用,套取財政資金,虛列會議費、培訓費、外出考察費等。

(三)清理檢查結果

1、預算收支管理,我鎮(zhèn)能夠嚴格地遵守國家預算管理的各項規(guī)章制度,預算收入及時足額上繳財政,不存在亂收費、亂攤派、擠占、挪用等現(xiàn)象,預算支出嚴格遵循先有預算,后有支出的原則,不存在超范圍、超標準支出等問題。

2、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費管理,一是不存在出國考察經(jīng)費,二是公務用車沒有出現(xiàn)超標準配置、違規(guī)配置和攤派購置費等問題,三是會議費、培訓費管理,力爭少開會、開短會,減少外出培訓等,節(jié)約經(jīng)費開支,沒有出現(xiàn)超標準、超范圍列支會議費、培訓費等諸多問題。

3、資產(chǎn)、財務、票據(jù)管理,能夠貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理辦法、行政事業(yè)單位財務規(guī)則及非稅票據(jù)管理的各項規(guī)章制度,沒有出現(xiàn)違規(guī)、違紀等不良現(xiàn)象。

4、“小金庫”管理,通過檢查,各單位都能認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律,不存在私設”小金庫“的問題。

三、通過專項清查,建立長效的監(jiān)督管理機制

深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,是一項長期而又艱巨的任務,必須建立長期有效的監(jiān)督管理機制,才能從源頭上遏制腐敗,斬斷不良作風的“資金鏈”。一要建立健全各項規(guī)章制度,強化預算資金、國有資產(chǎn)、財政票據(jù)規(guī)范管理。二要規(guī)范操作程序,做到有章可循,有法可依,按規(guī)章辦事,按制度執(zhí)行。三是各級、各部門要高度重視,要把專項治理工作擺在重要的工作日程,建立健全領導體制和工作協(xié)調機制,因地制宜,制定切實可行的實施方案,狠抓工作落實。四是加大監(jiān)督檢查力度,各級財政、審計部門要定期和不定期地開展財政資金大清查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。紀檢監(jiān)察部門要加大對違規(guī)、違紀人員的處罰力度,做到執(zhí)法必嚴,違法必究。只有這樣,才能使中八項規(guī)定落實到實處,杜絕單位私設“小金庫”等不良現(xiàn)象的發(fā)生。

小金庫自查報告范文(二)

按照中共xx縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室《關于深入開展“小金庫”專項治理的緊急通知》(x辦電〔2017〕27號)要求,我局認真開展了治理“小金庫”自查自糾工作,現(xiàn)將相關情況作如下報告:

一、健全組織、強化領導

根據(jù)龍財監(jiān)〔2017〕2號《xx縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,我局成立了以局長為組長、分管財務的副局長為副組長、其他班子成員和股室負責人為成員的“小金庫”治理工作領導小組,領導小組下設辦公室,辦公室設在局辦公室,具體業(yè)務由財務人員負責辦理。

二、積極做出承諾,構建防治“小金庫”長效機制

為堅決防范和杜絕“小金庫”,我局主要領導及財務人員公開做出《防范和杜絕“小金庫”承諾書》,承諾書明確了我局嚴格遵守銀行賬戶管理規(guī)定,所有資金納入法定賬目核算,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”制度,嚴格執(zhí)行統(tǒng)一的津補貼政策,積極構建防治“小金庫”的長效機制,并主動邀請廣大干部群眾、社會各界和新聞媒體予以監(jiān)督。若不兌現(xiàn),愿意承擔一切責任,并接受組織的問責處理。

承諾書的做出,更進一步明確了相關人員的工作職責和應遵守的法律法規(guī)、職業(yè)道德,表明了我局注重源頭治理,構建防治“小金庫”長效機制的信心和決心。

三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

按照通知要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展了自查,對單位賬戶、賬簿進行了認真細致清查。其結果是:

(一)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行財務收支,收入、支出全部納入本單位法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

(二)財務人員嚴格遵守財經(jīng)法規(guī),從未發(fā)生設置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

(三)各類票據(jù)均嚴格按照票據(jù)管理的規(guī)定執(zhí)行。

(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。賬務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

總之,通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加大從源頭上防治腐敗的力度,建立長效機制,提高財務透明度,做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,堅決杜絕“小金庫”的出現(xiàn)。

小金庫自查報告范文(三)

為嚴肅財政管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,我校嚴格按照中共南安市紀委、市監(jiān)察局、財政局、審計局關于轉發(fā)《關于印發(fā)〈xx省開展“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》(x紀綜[2017]12號)和《關于轉發(fā)xx省治理“小金庫”工作領導小組辦公室〈關于填報“小金庫”自查自糾階段報表有關問題的通知〉的通知》(x治辦1號)的要求,進行了“小金庫”專項治理自查自糾工作,工作情況總結如下:

一、經(jīng)費來源與使用情況

我校屬于二級核算會計單位,每年經(jīng)費使用情況一律由中心小學統(tǒng)一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數(shù)給予劃撥,除此以外,學校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關收入,也都能使用統(tǒng)一票據(jù),納入單位賬戶管理。學校的所有經(jīng)費支出能嚴格按照財經(jīng)管理制度和要求進行支付。

二、自查自糾的方法

1、加強組織領導。成立了治理“小金庫”工作領導小組,負責進行“小金庫”治理自查自糾工作,研究制定有關治理措施,解決有關重要問題。

2、做好宣傳動員。根據(jù)文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達文件精神,要求全體教師,正確認識開展此項活動的重大意義,認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。

3、落實舉報制度。

治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立了舉報信箱,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

4、做好清查工作。對照“七種”表現(xiàn)形式,認真自查自糾,做到不走過場,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從而進一步規(guī)范我校財務收支管理情況。并認真開展清理”小金庫”工作,成立了由校長率頭,財務人員負責,教導監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。

三、自查自糾的結果

1、我校財務管理均按照有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,所有收入、支出全部納入本校財務賬目統(tǒng)一管理核算。學校沒有任何性的經(jīng)營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,也沒有虛列支出、轉出資金的現(xiàn)象,更沒有以各種項目套取資金的情況,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、我校多年來嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的管理辦法,認真按照財務管理制度及有關規(guī)定,加強學校的財務管理工作,同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開,重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內審工作,從無設置帳外帳和“小金庫”以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為,從制度上保障了財務管理的規(guī)范性,嚴謹性和有效性。

3、嚴格按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定執(zhí)行,采用少量的備用金,嚴禁設“小金庫”,杜絕坐支行為,沒有以任何形式進行私存私放。

4、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內容’中的各項指標開展清理活動,對2007年1月以來的所有收入,支出及各類賬戶進行了認真細致的清查,通過清查,我校沒有發(fā)現(xiàn)上述違紀違規(guī)的問題,沒有任何形式的“小金庫”存在。清查結果已在全體教師會議上進行了通報。

5、在認真清理清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報了相關表格。

四、今后措施

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將在自查自糾的基礎上,進一步完善我校的財務管理制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐工作更上一層樓。

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