蕪湖差旅費津貼報銷標準,住宿和餐飲報銷標準

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差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。2023年蕪湖差旅費津貼報銷標準暫未公布,以下是最新的蕪湖差旅費報銷標準,僅供參考。

一、2023蕪湖差旅費津貼報銷標準

蕪湖市市直機關差旅費管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范差旅費管理,本著勤儉節(jié)約、保障必需的原則,參照省財政廳《安徽省省直機關差旅費管理辦法》(財行〔2013〕1129號),制定本辦法。

第二條 本辦法適用于市直黨政機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、人民團體和參照公務員管理的事業(yè)單位(以下統稱市直機關)。

第三條 本辦法所指差旅費是指市直機關工作人員離開所在城區(qū)開展公務活動所必需的費用,開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費。

第四條 市直機關必須建立健全出差報銷審批制度,嚴格控制出差人數和天數。

第二章 城市間交通費和住宿費

第五條

出差人員乘坐交通工具,原則上由各單位本著節(jié)約的原則自行決定。出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的,經單位主要領導批準方可乘坐飛機。

第六條 出差人員發(fā)生的定票手續(xù)費、往返機場(車站、碼頭)的交通費、車輛通行費、機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份),可憑票報銷。自帶車輛因違反交通法規(guī)的罰款不得報銷。

第七條住宿費開支標準

(一)出差人員實行定點住宿。出差人員應在財政部門定點賓館住宿;住宿費按財政部門公布的“黨政機關出差會議定點賓館”(網址為:http://www.hotel.gov.cn)收費標準憑票報銷;因特殊情況沒住定點賓館的,應當選定三星級及以下賓館住宿。住宿費在開支標準上限以內憑票報銷。

(二)廳級及相當職務人員可住單間或標準間;處級及以下人員兩人住一個標準間;單數人出差,其單個人員可選擇單間或標準間住宿,住宿費按照住宿標準兩倍以內憑票報銷,超過部分自理。

(三)出差人員無住宿費發(fā)票,一律不予報銷住宿費。

第三章 伙食補助費和市內交通費

第八條 出差人員在外就餐,原則上自行解決,按標準補助,實行定額包干;锸逞a助標準,按出差自然(日歷)天數計算,不分途中和住勤。每人每天省外補助50元、省內補助30元。

第九條 出差人員如遇特殊情況接待單位統一安排就餐的,按補助標準向接待單位交納伙食補助費。

第十條 工作人員出差期間在市內原則上乘坐公共汽車或地鐵列車,憑據報銷。確因工作需要發(fā)生的市內出租車交通費,經單位領導批準,憑據報銷。

第四章 因公出國(境)、參加會議、培訓等的差旅費

第十一條 工作人員因公出國(境)境內交通費、伙食補助費以及經組織批準到外地參加會議、培訓交通費、伙食補助費按本《辦法》規(guī)定報銷。因公出國(境)境外的食宿交通費,按《蕪湖市市直黨政機關因公出國(境)經費管理辦法》(財行〔2009〕250號)規(guī)定執(zhí)行;會議和培訓期間統一安排的住宿費、伙食費,憑會議(培訓)主辦單位的通知及票據據實報銷,不再報銷伙食補助。

第十二條 凡經組織批準帶薪到外地參加黨校、*學院等脫產培訓學習并在校食宿的,在校學習期間食宿費按票據據實報銷。往返交通費、伙食費按差旅費規(guī)定報銷。在市內參加各類培訓學習,學校要求在校食宿的,在校學習期間食宿費按票據據實報銷,市內交通費不予報銷。參加市內各類會議一律不報銷費用。

第十三條 到省內、外單位掛職鍛煉、支援工作以及參加各種工作隊等人員,往返途中交通費、住宿費、伙食補助費,按照本《辦法》規(guī)定標準報銷。

第十四條 赴新疆、西藏等艱苦地區(qū)掛職鍛煉、支援工作等人員,在外期間各項津貼、休假及配偶探親差旅費的報銷,按相關文件規(guī)定執(zhí)行。工作期間出差由接受單位承擔差旅費。

到上級單位掛職鍛煉的,掛職期間每人每天發(fā)放伙食補助費20元。長期駐村的,駐村期間每人每天發(fā)放伙食補助費10元,伙食補助費由原單位報銷。工作期間由所在單位承擔差旅費。

第十五條 經單位主要領導和同級醫(yī)療保險管理部門批準,需要到外地治病休養(yǎng)的工作人員,可報銷本人到達治病地點往返一次的城市間交通費,不報銷伙食補助費、市內交通費(因公負傷的除外)。

第五章 調動、搬遷的差旅費

第十六條 工作人員調動工作,在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費,按本《辦法》規(guī)定,由調入單位報銷。其行李、家具等托運費,由調入單位按不超過每人每公里1元標準,憑據報銷。

第十七條 由部隊轉業(yè)到市直單位工作的人員,其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定,由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給,到達調入單位后結算,多退少補,作為增加或減少單位的差旅費處理。

第十八條 市直機關工作人員享受法定探親、節(jié)假日,不予以報銷差旅費;出差或調動工作期間,經單位主管領導批準就近回家省親辦事的,其繞道城市間交通費,扣除出差直線單程交通費,超過部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費。

第六章 監(jiān)督管理

第十九條 工作人員出差期間,應按本《辦法》規(guī)定標準自行結算食、宿等費用,不得轉嫁到其他單位。各接待單位協助安排食、宿的,要嚴格遵守各類出差人員住宿費限定標準,不得以任何名義免收或少收食、宿費。出差期間,因非工作需要的參觀而開支的費用,均由個人自理。

第二十條 住宿費一律實行公務卡結算。

第二十一條 市直機關要規(guī)范差旅費管理,自覺接受監(jiān)督。市紀委、市監(jiān)察局、市財政局、市審計局定期聯合開展差旅費的專項監(jiān)督檢查,對違反本《辦法》規(guī)定的,一經查實,按照有關規(guī)定嚴肅處理。

第七章 附則

第二十二條 市屬的事業(yè)單位可參照本《辦法》執(zhí)行。

第二十三條 本《辦法》自發(fā)布之日起實行。市財政局《關于印發(fā)(蕪湖市市直機關差旅費管理辦法)的通知》(財行〔2008〕481號)同時廢止。

第二十四條 本《辦法》由市財政局負責解釋。

二、差旅費報銷范圍

1、差旅費核算的內容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關的文件規(guī)定。

差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

三、差旅費報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

四、差旅費報銷注意事項

1、員工報銷時按財務部門規(guī)定填制報銷單據,附原始票據:包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

4、須按財務規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的,不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的,當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額,經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后,報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔。

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